Processus de rattachement
Type de processus : Management
Nom du processus : Pilotage et amélioration continue du système qualité
Objectif du processus :
Évaluer périodiquement la conformité et l’efficacité du SMQ par des audits internes planifiés et tracés.
QUAL-PIL-04 – Organisation et réalisation des audits internes
Métadonnées de la procédure
| Processus | Pilotage et amélioration continue du système qualité |
| Type de processus | Management |
| Service / Catégorie | Qualité / Direction / Tous services audités |
| Périmètre d’application | Groupe École de Commerce de Lyon (ECL, École Vendôme, EFCM) |
| Responsabilités documentaires |
Auteur : Service Qualité Vérificateur : Direction Approbateur : Direction Responsable d’application : Service Qualité |
| Version | 1.0 |
| Date d’application | 01/09/2025 |
| Statut | En vigueur |
Objet
Définir les modalités de planification, de conduite, de restitution et de suivi des audits internes du SMQ.
Objectifs
- Vérifier la conformité aux exigences Qualiopi et internes
- Évaluer l’efficacité des processus et procédures
- Identifier les non-conformités et axes d’amélioration
- Alimenter le plan d’amélioration continue
Champ d’application
La procédure s’applique à tous les audits internes planifiés ou déclenchés à la suite d’événements (écarts, changements majeurs).
Définitions
- Audit interne : évaluation indépendante et documentée du SMQ
- Constat : observation issue de l’audit (conforme, écart, opportunité)
- Non-conformité : non-respect d’une exigence applicable
Rôles et responsabilités
- Service Qualité : planification, animation, consolidation des audits
- Auditeur interne : conduite de l’audit, rédaction des constats
- Services audités : mise à disposition des preuves, réponses aux constats
- Direction : validation des conclusions et priorisation des actions
Description des étapes
- Élaboration du programme annuel d’audits internes
- Désignation des auditeurs et périmètres audités
- Préparation de l’audit (check-list, critères, planning)
- Réalisation de l’audit (entretiens, analyse des preuves)
- Formalisation des constats et conclusions
- Restitution aux services audités
- Enregistrement des non-conformités et actions associées
Enregistrements et preuves attendues
- Programme annuel d’audit
- Check-lists et grilles d’audit
- Rapports d’audit et constats
- Plans d’actions issus des audits
Indicateurs de suivi
- Taux d’audits réalisés vs planifiés
- Nombre de non-conformités détectées
- Taux de clôture des actions post-audit
Risques et points sensibles
- Audits non réalisés ou superficiels
- Absence de suivi des constats
- Manque d’indépendance de l’auditeur
Modalités d’amélioration continue
Les résultats des audits internes alimentent le plan d’amélioration continue et la revue de direction.
Historique des versions
- Version 1.0 : Création de la procédure